妙可蓝多食品科技股份有限公司发布新版内审管理办法强化风险防控与合规管理
发布时间:2025-06-28 17:29:14| 浏览次数:
中访网数据 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“妙可蓝多”)于2025年6月发布新版《内审管理办法》,进一步规范内部审计工作,提升公司治理水平。该办法明确了内部审计机构的职责与权限,强调独立性原则,要求审计部门对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、风险管理等开展全面监督与评价。
根据公告,妙可蓝多内部审计机构直接向董事会审计委员会报告工作,每季度至少提交一次审计报告,重点关注财务合规性、资产安全及舞弊风险防范。审计部门有权查阅相关业务资料、封存可疑资产,并对违规行为提出整改建议。此外,办法还要求对高管及关键岗位人员实施离任审计,并建立反舞弊机制。
新规强化了责任追究机制,对阻挠审计、隐瞒事实等行为设定了处罚条款,同时鼓励内部审计人员发现重大风险或挽回经济损失的行威廉希尔williamhill官网为。该办法适用于妙可蓝多及其控股子公司,未来将根据法律法规动态调整。
此次修订旨在完善内控体系,优化资源配置,助力公司战略目标实现,预计将进一步增强投资者信心,提升企业运营透明度。